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1、参与财务管理审计,对财务核算、财务报表及财务指标的准确性、真实性、完整性进行评价;
2、参与内部控制审计,对内部控制运行的有效性、经济性进行评价;
3、参与经营审计,对经营指标经济性、效率、效果进行评价;
4、参与质量管理审计、风控审计等管理审计;
5、在审计师的指导下独立完成分项目审计,编制工作底稿,制作审计报告,提出建设性审计建议;
6、跟进审计建议和审计缺陷落实和整改情况,并实施后续审计。
任职要求:
1、审计、财务等全日制本科及以上学历,一年以上企业内部审计工作经验;
2、熟悉企业会计准则、经济法、税法、审计法等法律法规;
3、具备较好的语言表达能力和文字功底、性格阳光开朗、感染力强。