温馨提示:刷信誉、刷单、网络兼职、只要求加V信联系的职位都是骗子!收取费用或押金都有欺诈嫌疑,请警惕!
1、主导或协助公司内部审计检查工作,包括不限于财务管理审计、供应链管理审计、门店运营管理审计;2、协助建立内部控制流程,搭建以风险为导向的企业内控体系,识别业务流程风险,并提出流程优化建议;3、协助建立反舞弊体系,开展反舞弊相关知识培训,负责反舞弊平台维护及受理反舞弊案件,执行舞弊审计;4、实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;5、其他部门交办的审计检查事项。任职资格:1.本科以上学历,审计学、会计、财务管理、法务等相关专业;2.三年以上审计/监察/财务相关工作经验;熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力,有CIA、审计师或会计师以上职称优先;3.对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。4.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。