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职责描述:
(1)每月集团内部所有母子公司账务抽查,对于有疑问的财务处理,报财务总监处理
(2)每月集团内部母子公司关联方交易以及往来账的核对;
(3)每个季度对该季度的集团合并报表的制作,由财务总监对合并报表做复核;
(4)每月对对外应收账款和应付账款的异常余额进行核查,核查内容包括:预付账款、应收账款、应付账款、预收账款、各种包材保证金(或合同履约保证金);
(5)在每次IPO审计完成后,对母子公司执行审计调整的结果做复核;
(6)在集团审计委员会的指导下,对所有母子公司的内控制度执行的有效性做定期审计;
(7)在集团审计委员会的指导下,对特殊事项做不定期专项审计,如高管离任审计,廉洁审计等;
(8)协助财务总监完成集团财务内控制度的起草和完善
(9)协助财务总监完成集团各母子公司财务核算指引文件的编制
(10)领导安排的其他工作。
岗位要求:
1、大专以上学历;初级以上职称,中级职称优先,注册会计师考试通过会计审计两门优先;
2、三年以上财务或审计工作经验;有上市公司财务或审计工作经验优先,有会计师事务所年报审计工作经验优先,两者同时具备更佳;
3、有责任心,做事认真负责,有进取心,有良好的团队意识。