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1.协助编制审计工作计划,编制审计工作总结;
2.对公司重点业务领域开展独立审计监督,出具审计工作方案,实施审计程序,把控审计项目的进度和质量,编制工作底稿,完成审计沟通,撰写审计报告;
3.督促、指导被审计单位完成整改,对审计整改完成情况进行复核、确认和统计;
4.对内外联动、委外审计的中介机构进行全过程管理;
5.配合外部审计工作,做好沟通协调,并跟进有关事项的整改落实;
6.完成部门交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、管理学等相关专业优先;
2.中国共产党员优先考虑;
3.3年及以上相关工作经验,具备制造业、大宗商品贸易、投资项目审计经验优先;
4.熟悉企业招投标、生产制造、财务管理等业务,掌握内部审计准则及程序;具有中级审计或会计以上职称、注册会计师、国际注册内部审计师优先考虑;
5.逻辑思维清晰,具备较强的沟通协调能力和写作能力和审计项目统筹能力。