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1、内控各项监控点日常监督(基础监督、纪律监督、实物监督)及异常及时反馈跟进:
2、取得内控工作证据,编制内控工作底稿;并对取得的内控证据的真实性、完整性负责;
3、程序控制各项内容细节实际执行反馈;
4、负责起草内控报告,客观的反映被稽核部门的情况,客观公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
5、确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
6、负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作;
7、制定个人工作目标和计划,并向上司提出改进内部控制工作的建议;
8、完成上司交办的其他工作任务。
任职条件:
1.财务、会计、审计等相关专业,有成本工作经验,
2.具有较强的分析判断能力、沟通能力
3.良好的语言文字表达能力
4.品行端正、原则性、责任心强