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1、贯彻执行国家和上级部门关于审计工作的政策法规,协助制定公司审计方面的规章制度并监督执行;
2、编制并实施年度内部审计工作计划,协助上级部门及组织开展所监管企业专项审计和有关企业领导人员的经济责任审计工作;
3、监督所管理企业战略规划制定及实施、改制重组、资本运作、国有产权变动、资产处置、重大投资、招投标活动、投资、担保、对外借款、诉讼等重大经营管理活动;
4、组织公司及指导所监管企业风险管理与内部控制规范体系建设;
5、对监事会业务工作的指导、督促和协调。
岗位要求:
1、具备较强的逻辑思维分析、沟通能力和报告写作能力;
2、熟悉企业财税会计、风险管理、内部控制体系等相关流程操作;
3、熟悉内部审计、风险管控、舞弊稽查流程;
4、有较强的逻辑分析能力、数据分析能力、沟通协调能力及文字表达能力;
5、工作细致,责任心强,具备团队合作精神、原则性强、廉洁公正、有较强的纪律和保密意识。