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1、负责公司内部审计工作,制定年度审计计划与具体审计计划,负责各项审计业务(包括但不限于内部控制审计、绩效审计、财务报表审计、信息系统审计等)的实施,撰写审计报告并向董事会报告;
2、负责对审计中发现的问题提出整改意见和要求,并监督落实;
3、组织公司相关业务流程的梳理与制度的建立;
4、负责合规工作的推进、整改与考核;
5、负责内部控制制度建设、完善及评价工作;
6、参加审计持续培训与考核,在审计职责范围内提供审计咨询服务;
7、负责对接会计师事务所、券商、评估师等三方机构,沟通内部整改规范等相关事宜;
8、其他工作:会计相关工作、总监交待的临时性工作。
任职要求:
1、教育水平:财务、审计等相关专业本科及以上。
2、工作经验:1年以上会计师事务所工作经验或制造业上市公司内部审计工作经验,对企业经营管理有一定理解。
3、专业技能:具备财务、审计、企业管理方面的专业知识,拥有CPA、CIA证书优先。
4、素质能力:具备较强的协调、沟通能力和原则性,有较强的执行能力及良好的职业道德和责任感。做事认真细致、追求卓越,能为公司发展提供综合性操作建议。