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1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、制定年度审计的工作计划,组织对集团及所属各分子公司进行年度审计;
3、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
6、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
7、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
岗位要求:
1、大专以上学历,熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;
2、有丰富的审计工作经验,有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力;
3、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先;
4、为人诚实正直,工作严谨负责。